Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 310642019
Číslo faktúry: DF9/0105/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Milhosť
Dodávateľ: EMM plus s.r.o.
Adresa: Bencúrova 13,04001 Košice
IČO: 31723918
Predmet: údržba PC
Fakturovaná suma s DPH: 235,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.05.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 07.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF9_0105_19
Zverejnené: 11.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov